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合力聚焦内部审计 强化监督职能

文章来源: 四川能投   发布时间: 2021-12-04 11:11:24

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为切实提高集团所属公司依法合规经营管理水平,自今年5月以来,集团公司审计部组织开展了所属34家公司财务收支及合规专项审计,取得良好成效。

本次内审工作结合省国资委关于违规经营投资责任追究专项整治工作,重点深挖财务收支及合规经营方面存在的问题,督促所属公司对存在的问题进行彻底整改,并查找防范潜在风险隐患。

审计任务下达后,集团公司审计部积极策划,克服了审计人员紧缺、时间紧任务重、自审经验不足等不利情况,积极整合各所属公司审计精英力量,形成合力,顺利完成了24家所属企业的自主审计工作。

这是能投集团审计部成立以来首次大规模实施自审工作,节约中介机构审计费用逾200万元。通过此次自审工作,锻炼提升了公司审计人员实操水平,同时以审代训,培养壮大了内审力量,为集团公司进一步加强完善内部监督,实现稳健经营发展保驾护航。

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